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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1745 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Serviços/PF - HONORARIOS ADVOCATICIOS/ONUS DE SUCU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 88,03 88,03
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 85,81 85,81
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 86,31 86,31
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 231,55 231,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 491,70
30/04/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 491,70
15/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2019 OI SA - 267 491,70
TOTAL 491,70 491,70 491,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.