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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLAMENTO 1 LLINHA 6306 72,50 145,00
12.00 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML DOIS TEMPOS 22,00 264,00
1.00 FIO DE NYLON 3MM QUADRADO 188,10 188,10
1.00 ROLAMENTO 1 LINHA 6205 70,00 70,00
1.00 FIO Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 ROLAMENTO 1 LLINHA 6306 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML DOIS TEMPOS FIO DE NYLON 3MM QUADRADO ROLAMENTO 1 LINHA 6205 FIO Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA 832,10
30/04/2019 ROLAMENTO 1 LLINHA 6306 OLEO HUSQVARNA PREMIUM 500 ML DOIS TEMPOS FIO DE NYLON 3MM QUADRADO ROLAMENTO 1 LINHA 6205 FIO Finalidade: REF MAQUINAS CORTAR GRAMA Conforme DANFE Nº 001/5160; 832,10
06/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2019 MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 832,10
TOTAL 832,10 832,10 832,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.