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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 176 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
991.00 COD 1049- amoxicilina 500 mg+clavulanato de potass 0,70 693,60
100.00 COD 1153- AMOXICILINA 50MG+AC.CLAVULANICO 12,5MG 19,95 1.995,00
2100.00 COD 533- CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG 0,17 357,00
96.00 COD 35- LORATADINA 1MG/ML 100 ML 2,03 194,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 COD 1049- amoxicilina 500 mg+clavulanato de potass COD 1153- AMOXICILINA 50MG+AC.CLAVULANICO 12,5MG COD 533- CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COD 35- LORATADINA 1MG/ML 100 ML 3.240,27
28/01/2019 COD 1049- amoxicilina 500 mg+clavulanato de potass COD 1153- AMOXICILINA 50MG+AC.CLAVULANICO 12,5MG COD 533- CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG COD 35- LORATADINA 1MG/ML 100 ML Conforme DANFE Nº 1/038270; 3.240,27
31/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2019 CISA - 4635 3.240,27
TOTAL 3.240,27 3.240,27 3.240,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.