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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1764 Data de lançamento: 30/04/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 PLUG FEMEA 4,00 112,00
7.00 PLUG MACHO 5,00 35,00
7.00 FITA ISOLANTE 5,50 38,50
6.00 LAMPADA LED 9,50 57,00
68.00 FIO PARALELO 2X2,5MM 3,30 224,40
1.00 PLAFON PLASTICO 4,50 4,50
100.00 ISOLADOR C PREGO 0,45 45,00
46.00 FIO PARALELO 2X1,5MM 1,75 80,50
14.00 TE LUZ 3 SAIDA 6,00 84,00
2.00 CHAVE TESTE 6,50 13,00
1.00 FECHADURA POPLINE INT 31,90 31,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2019 PLUG FEMEA PLUG MACHO FITA ISOLANTE LAMPADA LED FIO PARALELO 2X2,5MM PLAFON PLASTICO ISOLADOR C PREGO FIO PARALELO 2X1,5MM TE LUZ 3 SAIDA CHAVE TESTE FECHADURA POPLINE INT 725,80
07/05/2019 PLUG FEMEA PLUG MACHO FITA ISOLANTE LAMPADA LED FIO PARALELO 2X2,5MM PLAFON PLASTICO ISOLADOR C PREGO FIO PARALELO 2X1,5MM TE LUZ 3 SAIDA CHAVE TESTE FECHADURA POPLINE INT Conforme DANFE Nº 1/169; 725,80
06/06/2019 Pagamento de Empenho 1764/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 725,80
TOTAL 725,80 725,80 725,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.