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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1799 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 LEITE INTEGRAL 2,50 30,00
2.00 MORTADELA 6,90 13,80
4.00 TOMATE 6,99 27,96
2.00 AÇUCAR 9,90 19,80
3.00 BOLACHA AGUA E SAL 6,25 18,75
3.00 FARINHA DE MILHO 1,95 5,85
3.00 OVOS 3,90 11,70
2.00 SUCO 5,66 11,32
1.00 CANJICA 1,55 1,55
2.00 CAFÉ IGUAÇU 8,03 16,06
6.00 BANANA 2,49 14,94
4.00 MAÇÃ 3,40 13,60
4.00 CEBOLA 2,40 9,60
4.00 CENOURA 2,99 11,96
4.00 PEITO DE FRANGO 6,60 26,40
6.00 CARNE MOIDA 10,60 63,60
4.00 SALSICHA 7,20 28,80
2.00 QUEIJO FATIADO 25,90 51,80
8.00 CRNE BOVINA 12,90 103,20
8.00 IOGURTE MORANGO Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 3,10 24,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 LEITE INTEGRAL MORTADELA TOMATE AÇUCAR BOLACHA AGUA E SAL FARINHA DE MILHO OVOS SUCO CANJICA CAFÉ IGUAÇU BANANA MAÇÃ CEBOLA CENOURA PEITO DE FRANGO CARNE MOIDA SALSICHA QUEIJO FATIADO CRNE BOVINA IOGURTE MORANGO Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 505,49
07/05/2019 LEITE INTEGRAL MORTADELA TOMATE AÇUCAR BOLACHA AGUA E SAL FARINHA DE MILHO OVOS SUCO CANJICA CAFÉ IGUAÇU BANANA MAÇÃ CEBOLA CENOURA PEITO DE FRANGO CARNE MOIDA SALSICHA QUEIJO FATIADO CRNE BOVINA IOGURTE MORANGO Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA Conforme DANFE Nº 890/024145076; 505,49
07/06/2019 Pagamento de Empenho 1799/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1619 505,49
TOTAL 505,49 505,49 505,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.