Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1824 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAPEL HIGIENICO PREMIUM |
56,90 |
569,00 |
4.00 |
AGUA SANITARIA |
13,99 |
55,96 |
4.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
24,90 |
99,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2019 |
PAPEL HIGIENICO PREMIUM AGUA SANITARIA DESINFETANTE FLORAL |
724,56 |
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07/05/2019 |
PAPEL HIGIENICO PREMIUM
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE FLORAL
Conforme DANFE Nº 1/002406; |
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724,56 |
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06/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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724,56 |
TOTAL |
724,56 |
724,56 |
724,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.