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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1824 Data de lançamento: 07/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PAPEL HIGIENICO PREMIUM 56,90 569,00
4.00 AGUA SANITARIA 13,99 55,96
4.00 DESINFETANTE FLORAL 24,90 99,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2019 PAPEL HIGIENICO PREMIUM AGUA SANITARIA DESINFETANTE FLORAL 724,56
07/05/2019 PAPEL HIGIENICO PREMIUM AGUA SANITARIA DESINFETANTE FLORAL Conforme DANFE Nº 1/002406; 724,56
06/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1824/2019 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 724,56
TOTAL 724,56 724,56 724,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.