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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1849 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 APTAMIL 800 GR 58,20 116,40
1.00 RESPIRIDONA 3 MG/30 37,74 37,74
42.02 CELESTONE SOLUSPAN 19,32 811,82
20.00 BEBX ADE POM 45G GEOLAB 7,57 151,30
1.00 TYLEX 30MG 36 COMP 74,44 74,44
2.00 DEXAMETASONA EMS 4MG 10CP 9,96 19,92
3.00 NEUTROFER 500MG 30 CPM 57,76 173,27
1.00 ATENSINA 100MG 30 CP 6,51 6,51
1.00 ATENSINA 150MG 30 CP 8,11 8,11
1.00 COLIRIO ANESTESICO 10ML 8,47 8,47
1.00 PRADAXA 110MG 60 CAPS 257,00 257,00
1.00 SPIRIVA RSPIMAT 60 DOSES 318,36 318,36
2.00 OLANZAPINA 5MG 28 CP 105,79 211,58
10.00 CONTRACEP 150MG INJET 19,51 195,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 APTAMIL 800 GR RESPIRIDONA 3 MG/30 CELESTONE SOLUSPAN BEBX ADE POM 45G GEOLAB TYLEX 30MG 36 COMP DEXAMETASONA EMS 4MG 10CP NEUTROFER 500MG 30 CPM ATENSINA 100MG 30 CP ATENSINA 150MG 30 CP COLIRIO ANESTESICO 10ML PRADAXA 110MG 60 CAPS SPIRIVA RSPIMAT 60 DOSES OLANZAPINA 5MG 28 CP CONTRACEP 150MG INJET 2.390,08
13/05/2019 APTAMIL 800 GR RESPIRIDONA 3 MG/30 CELESTONE SOLUSPAN BEBX ADE POM 45G GEOLAB TYLEX 30MG 36 COMP DEXAMETASONA EMS 4MG 10CP NEUTROFER 500MG 30 CPM ATENSINA 100MG 30 CP ATENSINA 150MG 30 CP COLIRIO ANESTESICO 10ML PRADAXA 110MG 60 CAPS SPIRIVA RSPIMAT 60 DOSES OLANZAPINA 5MG 28 CP CONTRACEP 150MG INJET Conforme DANFE Nº 890/024223260; 2.390,08
27/05/2019 Pagamento de Empenho 1849/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.390,08
TOTAL 2.390,08 2.390,08 2.390,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.