Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1851 |
Data de lançamento: |
13/05/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BROCA DE AÇO 4,5MM |
5,80 |
11,60 |
2.00 |
PREGO 22X54 |
12,00 |
24,00 |
10.00 |
MANTA ASFALTICA |
5,00 |
50,00 |
70.00 |
REBITER 4,8 MM X 16 |
0,15 |
10,50 |
2.00 |
TELHA 6MM |
41,80 |
83,60 |
8.00 |
PARAFUSO VASO 10MM |
3,30 |
26,40 |
3.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO |
4,00 |
12,00 |
2.00 |
ANEL DE CERA CO AGUA |
12,90 |
25,80 |
1.00 |
VASO CONVENCIONAL FIORI |
139,00 |
139,00 |
3.00 |
ASSENTO SANITARIO |
18,90 |
56,70 |
4.00 |
NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE |
1,20 |
4,80 |
1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
PAINEL LED SOBREPOR |
68,00 |
136,00 |
1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
1.00 |
MASSA FINA |
14,50 |
14,50 |
2.51 |
CERAMICA |
18,00 |
45,18 |
20.00 |
TIJOLO MACIÇO 17 FUROS |
0,55 |
11,00 |
3.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA 60 CM |
8,90 |
26,70 |
2.00 |
CANO DESCARGA PLENA |
9,90 |
19,80 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,50 |
3,50 |
2.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
62,00 |
1.00 |
COLUNA P LAVATORIO |
58,00 |
58,00 |
8.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,20 |
1,60 |
23.00 |
BUCHA PLASTICA |
0,10 |
2,30 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,80 |
7,20 |
1.00 |
TEE ESGOTO 40MM |
1,50 |
1,50 |
2.00 |
JOELHO ESGOTO 100MM |
3,90 |
7,80 |
6.00 |
CANO ESGOTO 100MM |
9,15 |
54,90 |
1.00 |
SUPER BONDER |
8,00 |
8,00 |
15.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,30 |
4,50 |
3.00 |
PLAFON PLASTICO C PORCELANA |
4,50 |
13,50 |
1.00 |
CHAVE PHILIPS |
6,50 |
6,50 |
5.00 |
LAMPADA LED |
20,00 |
100,00 |
3.00 |
LAMPADA LED BULBO |
85,00 |
255,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
5,50 |
2.00 |
PAINEL LE SOBREPOR
Finalidade: REF SECRETARIA |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2019 |
BROCA DE AÇO 4,5MM PREGO 22X54 MANTA ASFALTICA REBITER 4,8 MM X 16 TELHA 6MM PARAFUSO VASO 10MM ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO ANEL DE CERA CO AGUA VASO CONVENCIONAL FIORI ASSENTO SANITARIO NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE JOELHO ESGOTO 90 SIFÃO SANFONADO PAINEL LED SOBREPOR CIMENTO MASSA FINA CERAMICA TIJOLO MACIÇO 17 FUROS FLEXIVEL AGUA FRIA 60 CM CANO DESCARGA PLENA FITA VEDA ROSCA CAIXA DESCARGA ALUMASA COLUNA P LAVATORIO PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA TEE ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 100MM CANO ESGOTO 100MM SUPER BONDER PARAFUSO PHILIPS PLAFON PLASTICO C PORCELANA CHAVE PHILIPS LAMPADA LED LAMPADA LED BULBO FITA ISOLANTE PAINEL LE SOBREPOR
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.471,18 |
|
|
20/05/2019 |
BROCA DE AÇO 4,5MM
PREGO 22X54
MANTA ASFALTICA
REBITER 4,8 MM X 16
TELHA 6MM
PARAFUSO VASO 10MM
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO
ANEL DE CERA CO AGUA
VASO CONVENCIONAL FIORI
ASSENTO SANITARIO
NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE
JOELHO ESGOTO 90
SIFÃO SANFONADO
PAINEL LED SOBREPOR
CIMENTO
MASSA FINA
CERAMICA
TIJOLO MACIÇO 17 FUROS
FLEXIVEL AGUA FRIA 60 CM
CANO DESCARGA PLENA
FITA VEDA ROSCA
CAIXA DESCARGA ALUMASA
COLUNA P LAVATORIO
PARAFUSO PHILIPS CHATA
BUCHA PLASTICA
ABRAÇADEIRA
|
|
1.471,18 |
|
22/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 |
|
|
1.471,18 |
TOTAL |
1.471,18 |
1.471,18 |
1.471,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.