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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1851 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BROCA DE AÇO 4,5MM 5,80 11,60
2.00 PREGO 22X54 12,00 24,00
10.00 MANTA ASFALTICA 5,00 50,00
70.00 REBITER 4,8 MM X 16 0,15 10,50
2.00 TELHA 6MM 41,80 83,60
8.00 PARAFUSO VASO 10MM 3,30 26,40
3.00 ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 4,00 12,00
2.00 ANEL DE CERA CO AGUA 12,90 25,80
1.00 VASO CONVENCIONAL FIORI 139,00 139,00
3.00 ASSENTO SANITARIO 18,90 56,70
4.00 NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE 1,20 4,80
1.00 SIFÃO SANFONADO 12,00 12,00
2.00 PAINEL LED SOBREPOR 68,00 136,00
1.00 CIMENTO 33,00 33,00
1.00 MASSA FINA 14,50 14,50
2.51 CERAMICA 18,00 45,18
20.00 TIJOLO MACIÇO 17 FUROS 0,55 11,00
3.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 60 CM 8,90 26,70
2.00 CANO DESCARGA PLENA 9,90 19,80
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,50 3,50
2.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 31,00 62,00
1.00 COLUNA P LAVATORIO 58,00 58,00
8.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,20 1,60
23.00 BUCHA PLASTICA 0,10 2,30
4.00 ABRAÇADEIRA 1,80 7,20
1.00 TEE ESGOTO 40MM 1,50 1,50
2.00 JOELHO ESGOTO 100MM 3,90 7,80
6.00 CANO ESGOTO 100MM 9,15 54,90
1.00 SUPER BONDER 8,00 8,00
15.00 PARAFUSO PHILIPS 0,30 4,50
3.00 PLAFON PLASTICO C PORCELANA 4,50 13,50
1.00 CHAVE PHILIPS 6,50 6,50
5.00 LAMPADA LED 20,00 100,00
3.00 LAMPADA LED BULBO 85,00 255,00
1.00 FITA ISOLANTE 5,50 5,50
2.00 PAINEL LE SOBREPOR Finalidade: REF SECRETARIA 68,00 136,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 BROCA DE AÇO 4,5MM PREGO 22X54 MANTA ASFALTICA REBITER 4,8 MM X 16 TELHA 6MM PARAFUSO VASO 10MM ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO ANEL DE CERA CO AGUA VASO CONVENCIONAL FIORI ASSENTO SANITARIO NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE JOELHO ESGOTO 90 SIFÃO SANFONADO PAINEL LED SOBREPOR CIMENTO MASSA FINA CERAMICA TIJOLO MACIÇO 17 FUROS FLEXIVEL AGUA FRIA 60 CM CANO DESCARGA PLENA FITA VEDA ROSCA CAIXA DESCARGA ALUMASA COLUNA P LAVATORIO PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA TEE ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 100MM CANO ESGOTO 100MM SUPER BONDER PARAFUSO PHILIPS PLAFON PLASTICO C PORCELANA CHAVE PHILIPS LAMPADA LED LAMPADA LED BULBO FITA ISOLANTE PAINEL LE SOBREPOR Finalidade: REF SECRETARIA 1.471,18
20/05/2019 BROCA DE AÇO 4,5MM PREGO 22X54 MANTA ASFALTICA REBITER 4,8 MM X 16 TELHA 6MM PARAFUSO VASO 10MM ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO ANEL DE CERA CO AGUA VASO CONVENCIONAL FIORI ASSENTO SANITARIO NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE JOELHO ESGOTO 90 SIFÃO SANFONADO PAINEL LED SOBREPOR CIMENTO MASSA FINA CERAMICA TIJOLO MACIÇO 17 FUROS FLEXIVEL AGUA FRIA 60 CM CANO DESCARGA PLENA FITA VEDA ROSCA CAIXA DESCARGA ALUMASA COLUNA P LAVATORIO PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA ABRAÇADEIRA 1.471,18
22/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 1.471,18
TOTAL 1.471,18 1.471,18 1.471,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.