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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VASSOURA NYLON 9,90 59,40
4.00 VASSOURA PALHA 19,90 79,60
20.00 SACO DE LIXO 3,49 69,80
3.00 RECARGA DE GÁS 75,00 225,00
10.00 SACO DE LIXO 50 LT 2,99 29,90
2.00 LIXEIRA 4,99 9,98
1.00 SABÃO EM PÓ 18,99 18,99
4.00 CERA LIQUIDA 9,95 39,80
1.00 PAPEL HIGIENICO 9,90 9,90
3.00 BOMBRIL Finalidade: REF CENTROA DMINISTRATIVO 1,75 5,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 VASSOURA NYLON VASSOURA PALHA SACO DE LIXO RECARGA DE GÁS SACO DE LIXO 50 LT LIXEIRA SABÃO EM PÓ CERA LIQUIDA PAPEL HIGIENICO BOMBRIL Finalidade: REF CENTROA DMINISTRATIVO 547,62
17/05/2019 VASSOURA NYLON VASSOURA PALHA SACO DE LIXO RECARGA DE GÁS SACO DE LIXO 50 LT LIXEIRA SABÃO EM PÓ CERA LIQUIDA PAPEL HIGIENICO BOMBRIL Finalidade: REF CENTROA DMINISTRATIVO Conforme Nota Fiscal Nº 779; 547,62
06/06/2019 Pagamento de Empenho 1873/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 547,62
TOTAL 547,62 547,62 547,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.