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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1933 Data de lançamento: 23/05/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.80 PLAFON PLASTICO C PORCELANA 4,50 21,60
1.00 LAMPADA LED BULBO 46W 87,00 87,00
3.00 SIFÃO SANFONADO 6,50 19,50
3.00 PAUNEL LED 68,00 204,00
8.00 PARAFUSO PHILIPS 0,20 1,60
78.00 BUCHA PLASTICA 6MM 0,10 7,80
82.00 BUCHA PLASTICA 8MM 0,10 8,20
6.00 BUCHA BRANCA 10MM 0,30 1,80
32.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,20 6,40
42.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,40 16,80
10.00 PARAFUSO PHILIPS 0,60 6,00
25.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,30 7,50
50.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,20 10,00
20.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 0,30 6,00
2.00 JOELHO 25MM 0,80 1,60
1.00 ADESIVO PLASTICO 5,90 5,90
1.00 SERRA FERRO 5,00 5,00
1.00 JOELHO ESG 100MM 3,90 3,90
1.00 JOELHO ESGOTO 45 100MM 6,50 6,50
12.00 MAO FRANCESA 8,50 102,00
4.00 CANTONEIRA 7,50 30,00
6.00 CANO SOLDAVEL 20 MM 1,80 10,80
3.00 FIO FLEX 2,5MM AZUL 1,55 4,65
3.20 FIO FLEX 1,5MM 1,00 3,20
1.00 COTOVELO INT P CANALETA 1,00 1,00
1.00 SOLVENTE 18,00 18,00
1.00 TINTA SUVINIL 90,00 90,00
1.00 TINTA 35,00 35,00
1.00 INTERRUPTOR DUPLO 11,60 11,60
1.00 PINCEL 4,50 4,50
1.00 ROLO LÃ 12,50 12,50
1.00 LUVA PIGMENTADA 5,00 5,00
1.00 PINCEL 6,50 6,50
1.00 TORNEIRA LAVATORIO 19,90 19,90
1.00 ADESIVO PLASTICO 3,00 3,00
1.00 TORNEIRA JARDIM 3,00 3,00
1.00 TORNEIRA LAVATORIO 26,90 26,90
1.00 TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO 79,90 79,90
1.00 TORNEIRA LAVATORIO 103,90 103,90
1.00 JOELHO SOLD 2,00 2,00
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 8,90 8,90
1.00 FLEXIVEL AGUA FRIA 7,00 7,00
1.00 BROCA CONCRETO 6MM 7,50 7,50
1.00 CHAVE PHILIPS 6,50 6,50
1.00 CHAVE FENDA 8,00 8,00
2.00 FECHADURA POPLINE 44,00 88,00
1.00 MASSA TAPA TUDO 39,90 39,90
1.00 EXTENSÃO ELETRICA 25,90 25,90
2.00 TOMADA SIT 8,00 16,00
10.00 FIO PARALELO 3,30 33,00
3.00 INTERRUPTOR 11,60 34,80
1.00 EMENDA P CABO 1,60 1,60
2.00 CONECTOR C ANEL Finalidade: REF UNIDADE DE SAUDE CENTRAL 1,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2019 PLAFON PLASTICO C PORCELANA LAMPADA LED BULBO 46W SIFÃO SANFONADO PAUNEL LED PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA 6MM BUCHA PLASTICA 8MM BUCHA BRANCA 10MM PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA JOELHO 25MM ADESIVO PLASTICO SERRA FERRO JOELHO ESG 100MM JOELHO ESGOTO 45 100MM MAO FRANCESA CANTONEIRA CANO SOLDAVEL 20 MM FIO FLEX 2,5MM AZUL FIO FLEX 1,5MM COTOVELO INT P CANALETA SOLVENTE TINTA SUVINIL TINTA INTERRUPTOR DUPLO PINCEL ROLO LÃ LUVA PIGMENTADA PINCEL PLUG ROSCAVEL TORNEIRA LAVATORIO ADESIVO PLASTICO TORNEIRA JARDIM TORNEIRA LAVATORIO TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO TORNEIRA LAVATORIO JOELHO SOLD FLEXIVEL AGUA FRIA FLEXIVEL AGUA FRIA BROCA CONCRETO 6MM CHAVE PHILIPS CHAVE FENDA FECHADURA POPLINE MASSA TAPA TUDO EXTENSÃO ELETRICA TOMADA SIT FIO PARALELO INTERRUPTOR EMENDA P CABO CONECTOR C ANEL Finalidade: REF UNIDADE DE SAUDE CENTRAL 1.280,25
30/05/2019 PLAFON PLASTICO C PORCELANA LAMPADA LED BULBO 46W SIFÃO SANFONADO PAUNEL LED PARAFUSO PHILIPS BUCHA PLASTICA 6MM BUCHA PLASTICA 8MM BUCHA BRANCA 10MM PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA PARAFUSO PHILIPS CHATA JOELHO 25MM ADESIVO PLASTICO SERRA FERRO JOELHO ESG 100MM JOELHO ESGOTO 45 100MM MAO FRANCESA CANTONEIRA CANO SOLDAVEL 20 MM FIO FLEX 2,5MM AZUL FIO FLEX 1,5MM COTOVELO INT P CANALETA SOLVEN 1.280,25
06/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2019 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842 1.280,25
TOTAL 1.280,25 1.280,25 1.280,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.