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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2225 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MAO DE OBRA REF ROLAMENTO CARDAN 45,00 90,00
1.00 SOLDA TUBO DE BICO 40,00 40,00
2.00 MAO DE OBRA REF FREIO Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 MAO DE OBRA REF ROLAMENTO CARDAN SOLDA TUBO DE BICO MAO DE OBRA REF FREIO Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 220,00
28/06/2019 MAO DE OBRA REF ROLAMENTO CARDAN SOLDA TUBO DE BICO MAO DE OBRA REF FREIO Finalidade: REF MICRO 03 IMX 0137 Conforme Nota Fiscal Nº 7952; 220,00
28/06/2019 Pagamento de Empenho 2225/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.