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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KEROLAY SILVA SANTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2279 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF RESSARCIMENTO DE DESDEPSAS REF CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DE FUMANTES EM PORTO ALEGRE DIA 04/06/2019 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 REF RESSARCIMENTO DE DESDEPSAS REF CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DE FUMANTES EM PORTO ALEGRE DIA 04/06/2019 39,00
06/06/2019 REF RESSARCIMENTO DE DESDEPSAS REF CAPACITAÇÃO EM ABORDAGEM E TRATAMENTO DE FUMANTES EM PORTO ALEGRE DIA 04/06/2019 39,00
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.