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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 56,25 56,25
1.00 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 97,41 97,41
1.00 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.606,81 1.606,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.760,47
02/01/2019 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.760,47
25/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1206 PAGTO. REF. EMPENHO 23/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.760,47
TOTAL 1.760,47 1.760,47 1.760,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.