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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2373 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PILHA DURACEL C 4 7,99 31,96
6.00 OMO 18,99 113,94
3.00 BALDE 6,99 20,97
10.00 AGUA SANITARIA 5,99 59,90
10.00 COPO PLASTICO Finalidade: REF MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019 5,49 54,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 PILHA DURACEL C 4 OMO BALDE AGUA SANITARIA COPO PLASTICO Finalidade: REF MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019 281,67
24/06/2019 PILHA DURACEL C 4 OMO BALDE AGUA SANITARIA COPO PLASTICO Finalidade: REF MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 785; 281,67
10/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2019 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 281,67
TOTAL 281,67 281,67 281,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.