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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2376 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 LAMPADA METALICO 400 W 115,00 1.495,00
11.00 REATOR METALICO 400W 165,76 1.823,36
2.00 SUPORTE E-40 9,15 18,30
11.00 FOTOCELULAR COM BASE Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA 60,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 LAMPADA METALICO 400 W REATOR METALICO 400W SUPORTE E-40 FOTOCELULAR COM BASE Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.996,66
05/07/2019 LAMPADA METALICO 400 W REATOR METALICO 400W SUPORTE E-40 FOTOCELULAR COM BASE Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA Conforme DANFE Nº 890/024990821; 3.996,66
09/08/2019 Pagamento de Empenho 2376/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.996,66
TOTAL 3.996,66 3.996,66 3.996,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.