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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2378 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA 120,00 120,00
1.00 FECHADURA POPLINE 32,00 32,00
18.00 CANO ESGOTO 40MM 3,50 63,00
2.00 JOELHO 45 SOL 4,55 9,10
1.00 REDUÇÃO EXCENTRICA ESG 1,50 1,50
1.00 REGIATRO MAQUINA LAVAR 10,00 10,00
2.00 FIO PARALELO 3,30 6,60
1.00 PLUG MACHO 3,50 3,50
1.00 PLUG FEMEA 3,20 3,20
10.00 GANCHO COM ROSCA 0,60 6,00
10.00 BUCHA PLASTICA 0,10 1,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 AREIA FECHADURA POPLINE CANO ESGOTO 40MM JOELHO 45 SOL REDUÇÃO EXCENTRICA ESG REGIATRO MAQUINA LAVAR FIO PARALELO PLUG MACHO PLUG FEMEA GANCHO COM ROSCA BUCHA PLASTICA 255,90
25/06/2019 AREIA FECHADURA POPLINE CANO ESGOTO 40MM JOELHO 45 SOL REDUÇÃO EXCENTRICA ESG REGIATRO MAQUINA LAVAR FIO PARALELO PLUG MACHO PLUG FEMEA GANCHO COM ROSCA BUCHA PLASTICA Conforme DANFE Nº 1/212; 255,90
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 255,90
TOTAL 255,90 255,90 255,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.