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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 18/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TELHA 6MM 36,00 72,00
8.00 PARAFUSO TELHEIRO 0,55 4,40
1.00 PREGO 19X36 10,50 10,50
1.00 LUVA VULCANIZADA 15,90 15,90
1.00 LUVA VAQUETA 19,50 19,50
6.00 ADESIVO PLASTICO 5,90 35,40
0.94 FITA VEDA ROSCA 18X10 3,50 3,30
1.00 ENXADA 38,00 38,00
6.00 REGISTRO ESFERA 8,00 48,00
7.00 LUVA SOLD 1,40 9,80
66.00 CANO SOLDAVEL 20 MM 1,80 118,80
10.00 BUCHA REDUÇÃO 0,60 6,00
2.00 SIFÃO SANFONADO 6,50 13,00
1.00 TORNEIRA PRA JARDIM 3,00 3,00
4.00 JOELHO ESGOTO 0,80 3,20
4.00 JOELHO SOLD 0,80 3,20
1.00 JOELHO SOLD 20X1/2 2,00 2,00
1.00 TEE SOLD 2,50 2,50
6.00 CANO ESGOTO 3,50 21,00
1.00 ADESIVO PLASTICO 3,00 3,00
4.00 PARAFUSO SEXTAVADO 0,60 2,40
1.00 PLAFON PLASTICO 4,50 4,50
1.00 LAMPADA LED Finalidade: REF SECRETARIA 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2019 TELHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO PREGO 19X36 LUVA VULCANIZADA LUVA VAQUETA ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA 18X10 ENXADA REGISTRO ESFERA LUVA SOLD CANO SOLDAVEL 20 MM BUCHA REDUÇÃO SIFÃO SANFONADO TORNEIRA PRA JARDIM JOELHO ESGOTO ADAPTADOR SOL JOELHO SOLD JOELHO SOLD 20X1/2 TEE SOLD CANO ESGOTO ADESIVO PLASTICO PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA PLASTICA PLAFON PLASTICO LAMPADA LED Finalidade: REF SECRETARIA 455,50
24/06/2019 TELHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO PREGO 19X36 LUVA VULCANIZADA LUVA VAQUETA ADESIVO PLASTICO FITA VEDA ROSCA 18X10 ENXADA REGISTRO ESFERA LUVA SOLD CANO SOLDAVEL 20 MM BUCHA REDUÇÃO SIFÃO SANFONADO TORNEIRA PRA JARDIM JOELHO ESGOTO ADAPTADOR SOL JOELHO SOLD JOELHO SOLD 20X1/2 TEE SOLD CANO ESGOTO ADESIVO PLASTICO PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA PLASTICA PLAFON PLASTICO LAMPADA LED Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/214; 455,50
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2381/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 455,50
TOTAL 455,50 455,50 455,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.