Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2385 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
66.76 |
GASOLINA COMUM |
4,66 |
311,10 |
118.32 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXG 2730
Finalidade: REF VEICULO IXG 2730 |
4,98 |
589,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM REF VEICULO IXG 2730
Finalidade: REF VEICULO IXG 2730 |
900,33 |
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25/06/2019 |
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXG 2730
Finalidade: REF VEICULO IXG 2730
Conforme DANFE Nº 1/157917; 1/158214; 1/158748; 1/158961; 1/159124; 1/159328; |
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900,33 |
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10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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900,33 |
TOTAL |
900,33 |
900,33 |
900,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.