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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2536 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 52,37 52,37
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 6,25 6,25
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 6,25 6,25
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 8,48 8,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 73,35
24/06/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1794 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 73,35
16/07/2019 Pagamento de Empenho 2536/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 738 73,35
TOTAL 73,35 73,35 73,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.