| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 500 ML | 3,07 | 153,50 |
| 20.00 | ALGODÃO ROLO | 9,85 | 197,00 |
| 2.00 | CAMPO OPERATORIO 4X50CM | 94,68 | 189,36 |
| 50.00 | COMPRESSA | 21,80 | 1.090,00 |
| 20.00 | LUVA LATEX | 18,04 | 360,80 |
| 30.00 | SOL GLICOFISIOLOGICA | 3,45 | 103,50 |
| 100.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML | 2,59 | 259,00 |
| 30.00 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML | 4,98 | 149,40 |
| 1000.00 | LANCETA 28G ROXA | 0,21 | 210,00 |
| 20.00 | ELETRODOS ECG ADULTO C ESPUMA | 12,00 | 240,00 |
| 100.00 | ESPECULO TAM P | 0,96 | 96,00 |
| 10.00 | ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE | 2,22 | 22,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 500 ML ALGODÃO ROLO CAMPO OPERATORIO 4X50CM COMPRESSA LUVA LATEX SOL GLICOFISIOLOGICA SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML LANCETA 28G ROXA ELETRODOS ECG ADULTO C ESPUMA ESPECULO TAM P ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE | 3.070,76 | ||
| 28/06/2019 | SOL FISIOLOGICA 0,9% 500 ML ALGODÃO ROLO CAMPO OPERATORIO 4X50CM COMPRESSA LUVA LATEX SOL GLICOFISIOLOGICA SOL FISIOLOGICA 0,9% 250 ML SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML LANCETA 28G ROXA ELETRODOS ECG ADULTO C ESPUMA ESPECULO TAM P ALMOTOLIA 250 ML TRANSPARENTE Conforme DANFE Nº 001/60850; | 3.070,76 | ||
| 03/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2543/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 3.070,76 | ||
| TOTAL | 3.070,76 | 3.070,76 | 3.070,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||