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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2598 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.544,27 1.544,27
1.00 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 52,30 52,30
1.00 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 116,30 116,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 1.712,87
28/06/2019 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 1.712,87
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2598/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.712,87
TOTAL 1.712,87 1.712,87 1.712,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.