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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2602 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF SÃO JOAO DOS PROLOS COD 31341/01 174,10 174,10
1.00 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/00 1.504,64 1.504,64
1.00 REF POÇO COD 31341/06 648,27 648,27
1.00 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/05 1.103,24 1.103,24
1.00 REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09 258,53 258,53
1.00 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08 135,07 135,07
1.00 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12 479,02 479,02
1.00 REF POÇO SÃO JOSÉ COD 31341/11 1.672,33 1.672,33
1.00 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10 135,86 135,86
1.00 REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14 256,19 256,19
1.00 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21 302,77 302,77
1.00 REF SÃO LUIZ COD 31341/62 59,90 59,90
1.00 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 23,29 23,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 REF SÃO JOAO DOS PROLOS COD 31341/01 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/00 REF POÇO COD 31341/06 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/05 REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12 REF POÇO SÃO JOSÉ COD 31341/11 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10 REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21 REF SÃO LUIZ COD 31341/62 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 6.753,21
28/06/2019 REF SÃO JOAO DOS PROLOS COD 31341/01 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/00 REF POÇO COD 31341/06 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/05 REF POÇO SÃO ROQUE COD 31341/09 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/08 REF POÇO STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/12 REF POÇO SÃO JOSÉ COD 31341/11 REF POÇO SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/10 REF POÇO AGUA BRANCA COD 31341/14 REF POÇO POSSE GODOI COD 31341/21 REF SÃO LUIZ COD 31341/62 REF SÃO JOAO DOS DELAVI COD 31341/61 6.753,21
16/07/2019 Pagamento de Empenho 2602/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1625 6.753,21
TOTAL 6.753,21 6.753,21 6.753,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.