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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 PAPEL CREPOM 1,25 13,75
9.00 COLA PRIT 6,40 57,60
20.00 PAPEL CONTACT 9,90 198,00
2.00 PASTA CATÁLOGO 12,50 25,00
10.00 ENVELOPES 0,50 5,00
1.00 PAPEL A4 Finalidade: REF CRAS 279,00 279,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PAPEL CREPOM COLA PRIT PAPEL CONTACT PASTA CATÁLOGO ENVELOPES PAPEL A4 Finalidade: REF CRAS 578,35
28/06/2019 PAPEL CREPOM COLA PRIT PAPEL CONTACT PASTA CATÁLOGO ENVELOPES PAPEL A4 Finalidade: REF CRAS Conforme Nota Fiscal Nº 6369; 578,35
08/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2019 SIDNEI MORIGI ME - 48 578,35
TOTAL 578,35 578,35 578,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.