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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
423.14 OLEO DIESEL COMUM REF VEICULO F4000 3,52 1.489,46
1828.07 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA 3,52 6.434,80
930.80 OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 3,52 3.276,42
1247.95 OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 3,52 4.392,79
1427.11 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA 3,52 5.023,43
26.03 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI 3,52 91,63
1.00 RECARGA DE GÁS REF OFICINA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 OLEO DIESEL COMUM REF VEICULO F4000 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI RECARGA DE GÁS REF OFICINA 20.788,53
28/06/2019 OLEO DIESEL COMUM REF VEICULO F4000 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRAMONTINI RECARGA DE GÁS REF OFICINA Conforme DANFE Nº 1/806; 1/800; 1/795; 1/793; 1/792; 1/791; 1/790; 20.788,53
03/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2019 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 20.788,53
TOTAL 20.788,53 20.788,53 20.788,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.