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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2623 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE VELAS 98,00 98,00
1.00 JOGO CABO DE VELAS 193,00 193,00
4.50 OLEO 5W30 46,00 207,00
1.00 FILTRO DO OLEO Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS OLEO 5W30 FILTRO DO OLEO Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ 541,00
28/06/2019 JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELAS OLEO 5W30 FILTRO DO OLEO Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 890/024973586; 541,00
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2623/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 541,00
TOTAL 541,00 541,00 541,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.