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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2626 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 OLEO 26,00 65,00
1.00 FLUIDO 16,00 16,00
1.00 DIFERENCIAL COROA PINHÃO CAIXA 430,00 430,00
2.00 SINCRONIZADO 66,50 133,00
2.00 RETENTOR LATERAL CAIXA 43,00 86,00
1.00 ENGRENAGEM 187,00 187,00
1.00 ENGRENAGEM 192,00 192,00
1.00 HOMOCINETICA 278,00 278,00
1.00 RADIADOR Finalidade: REF VEICULO COURIER 386,00 386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 OLEO FLUIDO DIFERENCIAL COROA PINHÃO CAIXA SINCRONIZADO RETENTOR LATERAL CAIXA ENGRENAGEM ENGRENAGEM HOMOCINETICA RADIADOR Finalidade: REF VEICULO COURIER 1.773,00
28/06/2019 OLEO FLUIDO DIFERENCIAL COROA PINHÃO CAIXA SINCRONIZADO RETENTOR LATERAL CAIXA ENGRENAGEM ENGRENAGEM HOMOCINETICA RADIADOR Finalidade: REF VEICULO COURIER Conforme DANFE Nº 890/024974038; 1.773,00
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2626/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.773,00
TOTAL 1.773,00 1.773,00 1.773,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.