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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilânca em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 322,00 644,00
2.00 KIT COIFA BATENTE 78,00 156,00
2.00 COXIM SUPERIOR 178,00 356,00
2.00 ROLAMENTO COXIM 38,00 76,00
1.00 DIAGNOSTICO C SCANER 120,00 120,00
1.00 FECHADURA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA Finalidade: REF VEICULO DUCATO 122,00 122,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA BATENTE COXIM SUPERIOR ROLAMENTO COXIM DIAGNOSTICO C SCANER FECHADURA SUPERIOR TAMPA TRASEIRA Finalidade: REF VEICULO DUCATO 1.474,00
28/06/2019 REF LANC INDEVIDO -1.474,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.