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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2646 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 3,00 6,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN 164,80 164,80
1.30 CHAPA PRETA 12,00 15,60
1.00 MOTORS ATF TIPO A Finalidade: REF MICRO ILN 1758 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 PARAFUSO SEXT MA 8.8 ROLAMENTO CARDAN CHAPA PRETA MOTORS ATF TIPO A Finalidade: REF MICRO ILN 1758 215,40
28/06/2019 PARAFUSO SEXT MA 8.8 ROLAMENTO CARDAN CHAPA PRETA MOTORS ATF TIPO A Finalidade: REF MICRO ILN 1758 Conforme DANFE Nº 1/001367; 215,40
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 215,40
TOTAL 215,40 215,40 215,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.