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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARTICULADOR DIREÇÃO Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 99,70 99,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 ARTICULADOR DIREÇÃO Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 99,70
28/06/2019 ARTICULADOR DIREÇÃO Finalidade: REF VEICULO AMBULANCIA ITP 6700 Conforme DANFE Nº 1/1371; 99,70
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 99,70
TOTAL 99,70 99,70 99,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.