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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2665 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO AR 42,40 42,40
1.00 ARRUELA VEDAÇÃO 4,00 4,00
1.00 INTERRUPTOR OLEO 49,80 49,79
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 35,00 35,00
4.00 OLEO 15W40 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 33,00 132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 FILTRO AR ARRUELA VEDAÇÃO INTERRUPTOR OLEO FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 263,19
28/06/2019 FILTRO AR ARRUELA VEDAÇÃO INTERRUPTOR OLEO FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX Conforme Nota Fiscal Nº 1/001376; 263,19
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 263,19
TOTAL 263,19 263,19 263,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.