Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO AR |
42,40 |
42,40 |
1.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR OLEO |
49,80 |
49,79 |
1.00 |
FILTRO OLEO MOTOR |
35,00 |
35,00 |
4.00 |
OLEO 15W40
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
33,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
FILTRO AR ARRUELA VEDAÇÃO INTERRUPTOR OLEO FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX |
263,19 |
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28/06/2019 |
FILTRO AR
ARRUELA VEDAÇÃO
INTERRUPTOR OLEO
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO 15W40
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001376; |
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263,19 |
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10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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263,19 |
TOTAL |
263,19 |
263,19 |
263,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.