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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2670 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 MANGUEIRA LATA PRESSÃO TERMINAIS 191,33 287,00
78.00 CONEXÃO HIDRAULICA 1,00 78,00
2.00 TERMINAL 28,00 56,00
1.76 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 173,82 305,92
0.60 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: REF RETRO 125,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 MANGUEIRA LATA PRESSÃO TERMINAIS CONEXÃO HIDRAULICA TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: REF RETRO 801,92
28/06/2019 MANGUEIRA LATA PRESSÃO TERMINAIS CONEXÃO HIDRAULICA TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSÃO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 Finalidade: REF RETRO Conforme DANFE Nº 1/001387; 801,92
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 801,92
TOTAL 801,92 801,92 801,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.