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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2680 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 OLEO 85W140 38,10 95,25
2.00 CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA 18,00 36,00
2.00 FERRO CHATO 1/8 13,00 26,00
1.00 SOQUETE SEXT 18,70 18,70
1.00 EMENDA MANGUEIRA 53,00 53,00
2.00 PORCA DUPLA 6,00 12,00
1.00 TIRANTE ROSCA 7/8 Finalidade: REF GOBLE 59,80 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 OLEO 85W140 CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA FERRO CHATO 1/8 SOQUETE SEXT EMENDA MANGUEIRA PORCA DUPLA TIRANTE ROSCA 7/8 Finalidade: REF GOBLE 300,75
28/06/2019 OLEO 85W140 CAPA P PRENSAGEM MANGUEIRA FERRO CHATO 1/8 SOQUETE SEXT EMENDA MANGUEIRA PORCA DUPLA TIRANTE ROSCA 7/8 Finalidade: REF GOBLE Conforme DANFE Nº 1/1380; 300,75
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,75
TOTAL 300,75 300,75 300,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.