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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2755 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 tecido cama 8,90 160,20
17.00 TECIDO POPELINE ESTAM 12,80 217,60
2.40 ENDREDOM LENÇOL 27,00 64,80
5.20 TECIDO FRALDA DUPLA 6,90 35,88
3.00 TOALHA LAVABO 6,80 20,40
10.40 TECIDO FRALDA 6,90 71,76
6.00 FIBRA EM MANTA SILICONADA 11,80 70,80
5.00 TECIDO POPELINE ESTAM 12,80 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 tecido cama TECIDO POPELINE ESTAM ENDREDOM LENÇOL TECIDO FRALDA DUPLA TOALHA LAVABO TECIDO FRALDA FIBRA EM MANTA SILICONADA TECIDO POPELINE ESTAM 705,44
05/07/2019 tecido cama TECIDO POPELINE ESTAM ENDREDOM LENÇOL TECIDO FRALDA DUPLA TOALHA LAVABO TECIDO FRALDA FIBRA EM MANTA SILICONADA TECIDO POPELINE ESTAM Conforme DANFE Nº 1/310; 705,44
15/07/2019 Pagamento de Empenho 2755/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 705,44
TOTAL 705,44 705,44 705,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.