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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 02/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TECIDO VISCO LYCRA 19,80 79,20
5.00 TECIDO VISCO LYCRA LISO 19,80 99,00
13.35 TECIDO POPELINE ESTAMP 12,80 170,88
1.20 TECID MALHA MONTARIA 29,80 35,76
9.00 TECIDO DECORAÇÃO IMPERMEAVEL 27,80 250,20
25.00 TECIDO PANO DE COPA 4,40 110,00
2.00 FIBRA SILICONE 19,80 39,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2019 TECIDO VISCO LYCRA TECIDO VISCO LYCRA LISO TECIDO POPELINE ESTAMP TECID MALHA MONTARIA TECIDO DECORAÇÃO IMPERMEAVEL TECIDO PANO DE COPA FIBRA SILICONE 784,64
05/07/2019 TECIDO VISCO LYCRA TECIDO VISCO LYCRA LISO TECIDO POPELINE ESTAMP TECID MALHA MONTARIA TECIDO DECORAÇÃO IMPERMEAVEL TECIDO PANO DE COPA FIBRA SILICONE Conforme DANFE Nº 1/311; 784,64
15/07/2019 Pagamento de Empenho 2756/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 784,64
TOTAL 784,64 784,64 784,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.