Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
560.00 |
COD 188- NUTRIFURANTOINA 100 MG |
0,22 |
123,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2019 |
COD 188- NUTRIFURANTOINA 100 MG |
123,20 |
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15/07/2019 |
COD 188- NUTRIFURANTOINA 100 MG
Conforme DANFE Nº 1/39983; |
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123,20 |
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19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2019
CISA - 4635 |
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123,20 |
TOTAL |
123,20 |
123,20 |
123,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.