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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SILMO VIEIRA SANDERSON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 RECARGA DE GÁS REF ESCOLA AQUILES P FILHO 85,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 RECARGA DE GÁS REF ESCOLA AQUILES P FILHO 170,00
19/07/2019 RECARGA DE GÁS REF ESCOLA AQUILES P FILHO Conforme Nota Fiscal Nº 465; 170,00
25/09/2019 Pagamento de Empenho 2852/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.