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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2853 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOTÃO TERMOSTATO 160,00 160,00
1.00 CHAVE TIC TAC 20,00 20,00
2.00 RELÉ AUXILIAR 45,00 90,00
2.00 LAMPADA H3 Finalidade: ref retro randon 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 BOTÃO TERMOSTATO CHAVE TIC TAC RELÉ AUXILIAR LAMPADA H3 Finalidade: ref retro randon 310,00
19/07/2019 BOTÃO TERMOSTATO CHAVE TIC TAC RELÉ AUXILIAR LAMPADA H3 Finalidade: ref retro randon Conforme Nota Fiscal Nº 02282; 310,00
09/08/2019 Pagamento de Empenho 2853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.