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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL PARA COMUNICACOES (Entrada
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROTEADOR INTELBRAS AP 310 545,30 1.090,60
1.00 HOTSPORT INTELBRAS 2 ANTENAS 27 DBM 416,60 416,60
139.00 CABO DE REDE 4 PARES 4 AWG BRANCO 2,93 407,27
6.00 CABO DE LUZ FLEXIVEL MULTICOLOR 4MM 6,80 40,80
21.00 CONECTOR RJ 45 FLOEADO A OURO 1,90 39,90
3.00 FONTE 24 VOLTS 49,85 149,55
8.00 INTELBRAS ADP USB 98,70 789,60
1.00 CAIXA HERMETICA DE METAL BLINDADA 120,00 120,00
6.00 CABO DE LUZ 2,00 12,00
1.00 TOMADA 10 AMPERES 280 VOLTS 12,80 12,80
1.00 CONVERSOR DE TV DIGITAL 156,00 156,00
1.00 ANTENA DIGITAL DE TV AQUARIO 153,00 153,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 ROTEADOR INTELBRAS AP 310 HOTSPORT INTELBRAS 2 ANTENAS 27 DBM CABO DE REDE 4 PARES 4 AWG BRANCO CABO DE LUZ FLEXIVEL MULTICOLOR 4MM CONECTOR RJ 45 FLOEADO A OURO FONTE 24 VOLTS INTELBRAS ADP USB CAIXA HERMETICA DE METAL BLINDADA CABO DE LUZ TOMADA 10 AMPERES 280 VOLTS CONVERSOR DE TV DIGITAL ANTENA DIGITAL DE TV AQUARIO 3.388,12
19/07/2019 ROTEADOR INTELBRAS AP 310 HOTSPORT INTELBRAS 2 ANTENAS 27 DBM CABO DE REDE 4 PARES 4 AWG BRANCO CABO DE LUZ FLEXIVEL MULTICOLOR 4MM CONECTOR RJ 45 FLOEADO A OURO FONTE 24 VOLTS INTELBRAS ADP USB CAIXA HERMETICA DE METAL BLINDADA CABO DE LUZ TOMADA 10 AMPERES 280 VOLTS CONVERSOR DE TV DIGITAL ANTENA DIGITAL DE TV AQUARIO Conforme Nota Fiscal Nº 2726; 3.388,12
14/08/2019 Pagamento de Empenho 2861/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.388,12
TOTAL 3.388,12 3.388,12 3.388,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.