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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2864 Data de lançamento: 16/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL INSTALAÇÃO DDE IMPRESSORA EM REDE CABO HIFI E INTELBRAS WBN 3000 239,90 239,90
1.00 SERVIÇO TECNICO PROFISSINAL REF FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2019 SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL INSTALAÇÃO DDE IMPRESSORA EM REDE CABO HIFI E INTELBRAS WBN 3000 SERVIÇO TECNICO PROFISSINAL REF FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL 399,90
19/07/2019 SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL INSTALAÇÃO DDE IMPRESSORA EM REDE CABO HIFI E INTELBRAS WBN 3000 SERVIÇO TECNICO PROFISSINAL REF FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL Conforme Nota Fiscal Nº 3484; 3481; 399,90
14/08/2019 Pagamento de Empenho 2864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 399,90
TOTAL 399,90 399,90 399,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.