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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ESCOLA ERVINO JACOCY COD 31341/41 189,52 189,52
1.00 REF ESOCLA ANTONIO MARQUETTI COD 31341/16 226,06 226,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF ESCOLA ERVINO JACOCY COD 31341/41 REF ESOCLA ANTONIO MARQUETTI COD 31341/16 415,58
02/01/2019 REF ESCOLA ERVINO JACOCY COD 31341/41 REF ESOCLA ANTONIO MARQUETTI COD 31341/16 415,58
25/01/2019 Pagamento de Empenho 3/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 720 415,58
TOTAL 415,58 415,58 415,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.