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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3136 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PRESSÃO 12MM 1,50 1,50
1.00 PARAFUSO SEXT 3,90 3,90
1.00 BUCHA BI PARTIDA BARRA ESTABILIZADOR 14,95 14,95
1.00 PARAFUSO SANGRADOR Finalidade: REF F 4000 18,70 18,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 PORCA PRESSÃO 12MM PARAFUSO SEXT BUCHA BI PARTIDA BARRA ESTABILIZADOR PARAFUSO SANGRADOR Finalidade: REF F 4000 39,05
02/08/2019 PORCA PRESSÃO 12MM PARAFUSO SEXT BUCHA BI PARTIDA BARRA ESTABILIZADOR PARAFUSO SANGRADOR Finalidade: REF F 4000 Conforme Nota Fiscal Nº 1465; 39,05
09/08/2019 Pagamento de Empenho 3136/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,05
TOTAL 39,05 39,05 39,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.