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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3175 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL 86,20 86,20
1.00 REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 45,17 45,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 131,37
02/08/2019 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA Conforme Nota Fiscal Nº 98719; 17921; 131,37
13/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2019 PROCERGS - 3615 131,37
TOTAL 131,37 131,37 131,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.