Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3175 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL |
86,20 |
86,20 |
1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
45,17 |
45,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA |
131,37 |
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02/08/2019 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA
Conforme Nota Fiscal Nº 98719; 17921; |
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131,37 |
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13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2019
PROCERGS - 3615 |
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131,37 |
TOTAL |
131,37 |
131,37 |
131,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.