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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3275 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BROCOLIS 3,99 15,96
4.00 COUVE FLOR 3,99 15,96
5.00 ABACAXI 4,99 24,95
6.00 MAÇÃ 3,99 23,94
6.50 BANANA 1,99 12,94
8.00 BATATA 4,99 39,92
8.10 UVA 8,99 72,82
5.00 PERA 5,99 29,95
6.00 MORANGO 4,99 29,94
4.00 REPOLHO 4,99 19,96
4.00 TOMATE 6,99 27,96
4.00 MELÃO 5,99 23,96
4.00 CENOURA Finalidade: REF CRIANÇA LUCIDINA 2,99 11,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 BROCOLIS COUVE FLOR ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA PERA MORANGO REPOLHO TOMATE MELÃO CENOURA Finalidade: REF CRIANÇA LUCIDINA 350,21
15/08/2019 BROCOLIS COUVE FLOR ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA PERA MORANGO REPOLHO TOMATE MELÃO CENOURA Finalidade: REF CRIANÇA LUCIDINA Conforme DANFE Nº 1/004; 350,21
10/09/2019 Pagamento de Empenho 3275/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,21
TOTAL 350,21 350,21 350,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.