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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3393 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 GLICOSE 50% 10ML 0,26 5,20
10.00 ADENOSINA 14,12 141,20
50.00 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 1,63 81,50
50.00 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 0,75 37,50
50.00 BENZILPENICILINA 9,77 488,50
10.00 ATADURA DE RAYON 5,88 58,80
96.00 SOL FISIOLOGICA 0,9% 240ML 2,67 256,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 GLICOSE 50% 10ML ADENOSINA ESCOPOLAMINA + DIPIRONA DICLOFENACO SODICO 25MG/ML BENZILPENICILINA ATADURA DE RAYON SOL FISIOLOGICA 0,9% 240ML 1.069,02
21/08/2019 GLICOSE 50% 10ML ADENOSINA ESCOPOLAMINA + DIPIRONA DICLOFENACO SODICO 25MG/ML BENZILPENICILINA ATADURA DE RAYON SOL FISIOLOGICA 0,9% 240ML Conforme DANFE Nº 1/62307; 1.069,02
29/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 1.069,02
TOTAL 1.069,02 1.069,02 1.069,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.