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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3401 Data de lançamento: 21/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CREME DENTAL 5,99 11,98
2.00 SABONETE 1,99 3,98
1.00 ENXAGUANTE BUCAL 17,99 17,99
2.00 SHAMPOO 12,99 25,98
2.00 PAPEL HIGIENICO 6,99 13,98
1.00 PROTETOR SOLAR 32,99 32,99
8.00 BARBEADOR 1,99 15,92
2.00 ABSORVENTE INTIMUS 4,99 9,98
1.00 TOALHA 25,99 25,99
1.00 CONDICIONADOR 12,99 12,99
1.00 TALCO PÉS 15,99 15,99
1.00 TALCO CORPO 14,99 14,99
2.00 BALA MENTA 5,99 11,98
1.00 CREME HIDRATANTE 31,80 31,80
2.00 DESODORANTE SPARAY 11,99 23,98
2.00 ERVA MATE 7,99 15,98
1.00 ESCOVA DENTAL 3,99 3,99
1.00 SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF NOELI 12,90 12,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2019 CREME DENTAL SABONETE ENXAGUANTE BUCAL SHAMPOO PAPEL HIGIENICO PROTETOR SOLAR BARBEADOR ABSORVENTE INTIMUS TOALHA CONDICIONADOR TALCO PÉS TALCO CORPO BALA MENTA CREME HIDRATANTE DESODORANTE SPARAY ERVA MATE ESCOVA DENTAL SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF NOELI 303,39
28/08/2019 CREME DENTAL SABONETE ENXAGUANTE BUCAL SHAMPOO PAPEL HIGIENICO PROTETOR SOLAR BARBEADOR ABSORVENTE INTIMUS TOALHA CONDICIONADOR TALCO PÉS TALCO CORPO BALA MENTA CREME HIDRATANTE DESODORANTE SPARAY ERVA MATE ESCOVA DENTAL SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF NOELI Conforme DANFE Nº 1/080; 303,39
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2019 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 303,39
TOTAL 303,39 303,39 303,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.