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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3410 Data de lançamento: 21/08/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 2.340,01 2.340,01
1.00 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 52,41 52,41
1.00 REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 90,83 90,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2019 REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 2.483,25
21/08/2019 REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 2.483,25
10/09/2019 Pagamento de Empenho 3410/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.483,25
TOTAL 2.483,25 2.483,25 2.483,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.