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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3412 Data de lançamento: 21/08/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF FEIRA PRODUTOR COD 3085478693 79,56 79,56
1.00 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 324,46 324,46
1.00 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 63,90 63,90
1.00 REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 853,14 853,14
1.00 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 110,41 110,41
1.00 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 33,58 33,58
1.00 REF POÇO FIGUEIRA COD 3082472879 956,82 956,82
1.00 REF COD 3085552719 91,02 91,02
1.00 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 25,31 25,31
1.00 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 879,28 879,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2019 REF FEIRA PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO FIGUEIRA COD 3082472879 REF COD 3085552719 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 3.417,48
21/08/2019 REF FEIRA PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO FIGUEIRA COD 3082472879 REF COD 3085552719 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 3.417,48
10/09/2019 Pagamento de Empenho 3412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.417,48
TOTAL 3.417,48 3.417,48 3.417,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.