Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3412 |
Data de lançamento: |
21/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FEIRA PRODUTOR COD 3085478693 |
79,56 |
79,56 |
1.00 |
REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 |
324,46 |
324,46 |
1.00 |
REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 |
63,90 |
63,90 |
1.00 |
REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 |
853,14 |
853,14 |
1.00 |
REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 |
110,41 |
110,41 |
1.00 |
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 |
33,58 |
33,58 |
1.00 |
REF POÇO FIGUEIRA COD 3082472879 |
956,82 |
956,82 |
1.00 |
REF COD 3085552719 |
91,02 |
91,02 |
1.00 |
REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 |
25,31 |
25,31 |
1.00 |
REF POÇO PICOCO COD 3085030410 |
879,28 |
879,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2019 |
REF FEIRA PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478 REF POÇO FIGUEIRA COD 3082472879 REF COD 3085552719 REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO PICOCO COD 3085030410 |
3.417,48 |
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21/08/2019 |
REF FEIRA PRODUTOR COD 3085478693
REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464
REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286
REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623
REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972
REF POÇO ARTESIANO LIRIO COD 3085541478
REF POÇO FIGUEIRA COD 3082472879
REF COD 3085552719
REF POÇO CARLOS DA ROSA COD 3085118234
REF POÇO PICOCO COD 3085030410
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3.417,48 |
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10/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.417,48 |
TOTAL |
3.417,48 |
3.417,48 |
3.417,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.