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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS , SERVIÇOS E TRANSPO

Dados do Empenho
Número do empenho: 352 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE CAT TED D 6N 135H 96,70 96,70
2.00 FILTRO BLINDADO DO COMBUSTIVEL 32,90 65,80
1.00 FILTRO DIESEL 161,96 161,96
2.00 FILTRO AR 118,90 237,80
1.00 FILTRO AR 2 CAT Finalidade: REF PATROLA 120H 50,44 50,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 FILTRO LUBRIFICANTE CAT TED D 6N 135H FILTRO BLINDADO DO COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL FILTRO AR FILTRO AR 2 CAT Finalidade: REF PATROLA 120H 612,70
31/01/2019 FILTRO LUBRIFICANTE CAT TED D 6N 135H FILTRO BLINDADO DO COMBUSTIVEL FILTRO DIESEL FILTRO AR FILTRO AR 2 CAT Finalidade: REF PATROLA 120H Conforme DANFE Nº 1/001700; 493,80
31/01/2019 re flanc a maior -118,90
21/02/2019 Pagamento de Empenho 352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 493,80
TOTAL 493,80 493,80 493,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.