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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 29/08/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM 1.480,00 1.480,00
1.00 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 210,00 210,00
1.00 FLUIDO PARA FREIO 30,00 30,00
1.00 AUXILIAR CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 197,00 197,00
1.00 LONA DE FREIO Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 470,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2019 KIT EMBREAGEM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FLUIDO PARA FREIO AUXILIAR CILINDRO MESTRE EMBREAGEM LONA DE FREIO Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 2.387,00
02/09/2019 KIT EMBREAGEM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FLUIDO PARA FREIO AUXILIAR CILINDRO MESTRE EMBREAGEM LONA DE FREIO Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 Conforme DANFE Nº 1/255; 2.387,00
05/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2019 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 6953 2.387,00
TOTAL 2.387,00 2.387,00 2.387,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.