Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3732 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
FITA CETIM |
2,50 |
17,50 |
5.00 |
ALFINETE |
7,20 |
36,00 |
12.00 |
FITA CETIM |
2,60 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
FITA CETIM ALFINETE FITA CETIM |
84,70 |
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10/09/2019 |
FITA CETIM
ALFINETE
FITA CETIM
Conforme Nota Fiscal Nº 4/602; |
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84,70 |
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16/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3732/2019
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
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84,70 |
TOTAL |
84,70 |
84,70 |
84,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.